差旅費(fèi)報(bào)銷流程
從財(cái)務(wù)工作服務(wù)群中下載或在財(cái)務(wù)處領(lǐng)取 “差旅費(fèi)報(bào)銷單”和“票據(jù)粘貼單”
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按要求如實(shí)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單,將來回車票、會務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、住宿費(fèi)等原始票據(jù)粘貼在“票據(jù)粘貼單”上面
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按照要求填寫完成的差旅費(fèi)報(bào)銷單、票據(jù)粘貼單粘貼好。將出差審批單、出差會議通知或培訓(xùn)文件按照順序粘貼,一并提交財(cái)務(wù)處,粘貼在報(bào)銷單后面
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差旅相關(guān)單據(jù)填好后,由經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人簽字,然后提交至財(cái)務(wù)處審核,審核完畢后提交各級校領(lǐng)導(dǎo)審批
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單項(xiàng)支出在1000元以內(nèi)(含1000元)的,由分管校領(lǐng)導(dǎo)審批
單項(xiàng)支出在1000元以上的,由分管校領(lǐng)導(dǎo)、主要校領(lǐng)導(dǎo)依次 審批
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財(cái)務(wù)處報(bào)銷